Добрый день!
Работаем в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1624), конфигурация Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.138.24)
В апреле месяце регламентная операция: «Зачет аванса по единому налоговому счету за Апрель 2023» выдала ошибку:
Список ошибок операции
Зачет аванса по единому налоговому счету за Апрель 2023
Устраните указанные ошибки и повторите выполнение операции
1. «Расчеты по налогам на едином налоговом счете с полем Регистратор = «»Регламентная операция АВ00-000046 от 30.04.2023 23:59:59″» невозможно поместить в запрещенный период.
Запрещено изменять данные с датой ранее 31.03.2023 (включительно).
Подробнее:
Пользователю «»ШЮН»» недоступно изменение,
поскольку дата 30.01.2023 входит в запрещенный период по 31.03.2023 (установлена общая дата запрета)
Подробная информация об ошибке записана в журнал регистрации.»
Помогите разобраться, с чего это вдруг такая ошибка, период действительно закрыт, оно и понятно, все сдано, все закрыто, почему данная регламентная операция запрашивает доступ в закрытый период? И как это исправить, не совсем хотелось бы открывать период каждый раз, ведь тоже самое может возникнуть в июле 2023.
|
Нарушена последовательность регламентных операций | ☑ | ||
|---|---|---|---|---|
|
0
МамаЛюба 28.04.12 ✎ 10:43 |
Добрый день,Вот такая проблема. при закрытии месяца ,БП 2.0,ругается. |
|||
|
1
МамаЛюба 28.04.12 ✎ 10:53 |
как апну |
|||
|
2
tertva_1C 28.04.12 ✎ 11:00 |
1. Убить бухгалтера |
|||
|
3
МамаЛюба 28.04.12 ✎ 11:37 |
А удаление этих неактуальных регламентных операций не повлечет за собой беду никакую? |
|||
|
4
Stim213 28.04.12 ✎ 11:37 |
(3) нет |
|||
|
5
МамаЛюба 28.04.12 ✎ 11:39 |
Тогда помогло,Спасибо большое |
TurboConf — расширение возможностей Конфигуратора 1С
Показывать по
10
20
40
сообщений
Новая тема
Ответить
bukvoezka
Дата регистрации: 29.06.2009
Сообщений: 31
Здраствуйте!Коллеги,не могу справиться с закрытием месяца в 1С8.2.Закрывая очередной месяц,требует перепроводить все предыдущие.Изменений в них не было.Перепроводить трудоемко,амортизацию по сч.20 закрываю каждый месяц вручную вводя коэффициенты.Как справится с этим закрытием?Ужас какой-то.
Prikum
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20928
Пригласить специалиста, который нормально настроит учет, чтобы вручную ничего не закрывать.
NALKUTA
Дата регистрации: 30.05.2012
Сообщений: 4
«Все намного проще: ЗАКРЫТИЕ МЕСЯЦА — установить нужный месяц — КОНТРОЛЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ (выделен красным с восклиц.знаком) нажать — Изменить контрольную дату. ВСЕ!»
Prikum
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20928
«> нажать — Изменить контрольную дату. ВСЕ!<br>И получить свой законный геморрой на голову.»
NALKUTA
Дата регистрации: 30.05.2012
Сообщений: 4
«Достаточно войти в документ прошлого периода и закрыть его, ЗАКРЫТИЕ затребует перепровести все, начиная с этого документа. Если вы считаете что необходимо перепровести, то и …, а если вы уверены, что ваши действия не внесли существенных изменений, то и нет смысла перепроводить все операции. Достаточно изменить контрольную дату. Не говорите — геморрой, объясните конкретно какие последствия моих действий. Может быть я чего не знаю? Поделитесь опытом. Заранее спасибо.<br>Другое дело, вручную закрывать амортизацию — ужас. Может не отлажена программа. А может так надо бухгалтеру, ему виднее.»
bukvoezka
Дата регистрации: 29.06.2009
Сообщений: 31
Вручную закрываю ам. только по сч.20,т.к. номенклатура выпускаемой продукции каждый месяц разная.Точно знаю,что ничего не менялось в прошлых периодах,всем пользователям своевременно закрываю доступ,а почему требует каждый раз перезакрывать прошлые периоды,пардон,никак не пойму,даже после изменения контрольной даты.
Prikum
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 18.02.2002
Сообщений: 20928
> Вручную закрываю ам. только по сч.20,т.к. номенклатура выпускаемой продукции каждый месяц разная.<br>А отнести аммортизацию на 25 счет, чтобы потом все закрылось автоматически не судьба?
NALKUTA
Дата регистрации: 30.05.2012
Сообщений: 4
Зачем Вам при закрытии амортизации номенклатура? Знать долю амортизации на каждый «пучок петрушки»? Думаю проще закрывать амортизацию по номенклатурным группам, т.е. по видам деятельности Вашего предприятия. Попробуйте: ПРЕДПРИЯТИЕ — ТОВАРЫ (материалы, услуги, продукция) —НОМЕНКЛАТУРНЫЕ ГРУППЫ — завести виды деятельности (например, торговля, производство, прочая реализация…, как Вам удобно). <br>Далее: ОС — СПОСОБЫ ОТРАЖЕНИЯ РАСХОДОВ — создать — Субконто 1 – это Ваша номенклатурная группа, субконто 2 – статья затрат, укажите счет расходов, подразделение где наход.ОС.<br>При принятии к учету ОС в параметрах начисления амортизации — выбрать способы отражения расходов… И не заморачиваться каждый месяц.<br>Может в Вашем производстве свои особенности, требующие собирать расходы по каждой номенклатурной единице…?
Показывать по
10
20
40
сообщений
Читают тему:


Хренова Тамара
Старший специалист по внедрению 1С франчайзинговой сети «ИнфоСофт».
03.06.2022
Время прочтения — 4 мин.
Заказать консультацию
Часто бывает так, что регламентная операция «Закрытие месяца» становится одним из наиболее трудоёмких процессов в организации. Сегодня рассмотрим одни из самых частых ошибок пользователей при выполнении операции «Закрытие месяца» на примере конфигурации 1С: Управление торговлей ред. 11.5. В конце статьи подведём итог, какие правила нужно соблюдать чтобы свести ошибки к минимуму.
Ошибка №1:
Отрицательные остатки товаров при наличии дублей номенклатуры, ключей аналитики. Отсутствие ключей аналитики также является причиной ошибок в остатках.
Наличие в базе дублей приводит к расхождениям по остаткам, например: приобрели товар на первый дубль, сделали расход по второму дублю. По первому дублю будет плюс, по второму — минус.
Исправить наличие дублей можно типовой обработкой «Поиск и удаление дублей».

Ошибка №2:
При оформлении передач товаров между организациями документ зависает в обработке закрытия месяца:

Сколько бы раз не создавался документ, каждый раз программа просит создать новый. В чём проблема? В первую очередь необходимо проверить аналитику номенклатуры. По разным причинам программа не всегда может подставить верную аналитику/ключ номенклатуры. Для выяснения причины некорректной подстановки реквизитов может потребоваться достаточно много времени. Как вариант можно рассмотреть одно из решений. В приведённом примере воспроизведена ошибка по номерам ГТД на тестовой базе.
В результатах проверки состояния учёта уточним, по каким именно позициям номенклатуры не хватает документов.



Обратим внимание, необходимо передать товар с заполненным номером ГТД. В оформленном документе «Передача товаров между организациями» в табличной части «Виды запасов» проверим — видим, что номер ГТД не указан. Указываем номер ГТД вручную.





После проведения документа, передача товаров из списка обработки закрытия месяца исчезнет.

Ошибка №3:
При оформлении оприходования документ зависает в обработке закрытия месяца. Решение аналогично ошибке №2. В документ поставляется не та аналитика, не тот номер ГТД.
Подпишитесь на дайджест!
Подпишитесь на дайджест, и получайте ежемесячно подборку полезных статей.
Ошибка №4:
Обнаружены не распределенные на себестоимость остатки расходов по организации. Рекомендация: проверить организацию в документах (должна совпадать) или исправить статью затрат. Пример:


Обратим внимание, что организация разная. Исправляем организацию, и ошибка исчезнет.

Ошибка №5:
Обнаружены отрицательные остатки партий в регистре себестоимости по организации. Рекомендация: сформировать универсальный отчёт по регистру «Себестоимость товаров» и «Товары организаций». Найти расхождения по количеству. Восстановить цепочку, при необходимости оформить «Оприходования».



Если сделать расшифровку количества, можно увидеть расхождения в составе документов. Найденный документ в расхождениях необходимости распровести и повторить попытку закрытия месяца.
Основные рекомендации для сведения ошибок в закрытии месяца к минимуму:
1) Включенный контроль остатков товаров как в организациях, так и на складах.
2) Минимизировать работу с документами в закрытом периоде.
Примечание: при проведении документов ранним числом, остатки вычисляются программой на текущую дату, для исключения ошибок в разнице по остаткам рекомендуется соблюдать хронологию.
3) Корректное заполнение реквизитов. Во избежание ручного труда и некорректного заполнения реквизитов автоматизировать заполнение реквизитов, настроить синхронизацию баз (при необходимости).
4) Соблюдение структуры подчинённости документов. Для каждой организации структура подчинённости документов может быть своя.
Примеры:
-
Заказ клиента – Расходный ордер на товары (если отгрузка с ордерного склада) – Реализация товаров и услуг –Поступление денег (Приходный кассовый ордер или поступление на расчётный счёт)
-
Заказ поставщику – Приобретение товаров и услуг – Приходный ордер на товары (если приход на ордерный склад) – Расход денег (Расходный кассовый ордер или расход с расчётного счёта)
-
Таможенная декларация должна быть оформлена позднее документа поступления товаров, т.к. сперва мы покупаем товар, а потом оформляем его на таможне. Порядок будет следующий: Заказ поставщику – Приобретение товаров и услуг – Таможенная декларация – Приходный ордер на товары.
5) Отсутствие дублей справочников.
Если вашей ошибки нет в статье, вам требуется помощь — можете обратиться к техническому специалисту для решения проблемы.
Освойте программы 1С:УТ и торговый функционал в 1С:КА 2 за 40 часов!
На курсе “1С:Управление торговлей 8″, ред. 11.4 и торговый функционал в «1С:Комплексная автоматизация 2” вы научитесь эффективно вести торговый и управленческий учет.
